| PROGETTI | Budget (€) | Scheda Progetto | Convenzione | Prodotti |
|---|---|---|---|---|
| 20011 Ro 10 | 3.144.255,00 | Visualizza | Visualizza | |
| Totale | 3.144.255,00 | |||
| COSTI ESTERNI |
Impegnato
66,95%
|
Fatturato
66,04%
|
Pagato
66,04%
|
|---|---|---|---|
| 20011 Ro 10 | 2.105.044,25 | 2.076.541,93 | 2.076.541,93 |
| Totale | 2.105.044,25 | 2.076.541,93 | 2.076.541,93 |
| COSTI INTERNI |
Personale
11,56%
|
Missioni
0,00%
|
|
| 20011 Ro 10 | 363.525,45 | 0,00 | |
| Totale | 363.525,45 | 0,00 | |
| RENDICONTATO |
Costi esterni
61,19%
|
Costi interni
11,22%
|
Spese generali
10,43%
|
| 20011 Ro 10 | 1.924.082,32 | 352.761,83 | 327.975,05 |
| Totale | 1.924.082,32 | 352.761,83 | 327.975,05 |
| FATTURATO |
Fatturato
84,77%
|
Incassato
81,42%
|
Saldo
3,35%
|
| 20011 Ro 10 | 2.665.299,25 | 2.559.960,09 | 105.339,16 |
| Totale | 2.665.299,25 | 2.559.960,09 | 105.339,16 |
| Nome | Numero | Giornate | Partecipanti |
|---|---|---|---|
| Affiancamento |
21%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 521 | 20 | |
| Assistenza tecnica |
95%
|
100%
|
|
| Realizzato: | 1104 | 20 | |
| Laboratori |
37%
|
|
|
| Realizzato: | 7 | 0 | |
| Percorsi integrati |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 39 | 723 | 19 |
| Note tecniche e Rapporti |
54%
|
||
| Realizzato: | 37 | ||
| Applicativi informatici |
0%
|
||
| Realizzato: | 0 | ||
| Altro |
100%
|
|
|
| Realizzato: | 12 | 159 | 5 |
| Studio di fattibilità/Progettazione |
100%
|
||
| Realizzato: | 7 | ||
| Totale |
65%
|
58%
|
100%
|
| Nome | Numero |
|---|---|
| Dirigenti della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 38 |
| Dirigenti Enti Locali e Regioni |
100%
|
| Realizzato: | 28 |
| Funzionari della PA Centrale |
100%
|
| Realizzato: | 38 |
| Funzionari Enti Locali e Regionali |
100%
|
| Realizzato: | 28 |
| Nome | Numero |
|---|---|
| Risorse interne (giornate uomo) |
58%
|
| Realizzato: | 651 |
| Risorse esterne (giornate uomo) |
50%
|
| Realizzato: | 3.382 |

